Que vamos a hacer con los tax o impuestos que nos están descontando a los que monetizamos en facebook y vivimos fuera de Estados Unidos?

ALCED

ALCED

Épsilon
¡Usuario con pocos negocios! ¡Utiliza siempre saldo de Forobeta!
Soy dominicano y monetizo en facebook. Desde hace años me descuentan el impuesto tax de Estados Unidos sin estar dentro del territorio estadounidense.

La pregunta es; ¿será solo a algunos que nos lo descuentan? En tal caso cuál sería la razón?

Tengo entendido que en Estados Unidos parte de estos impuestos le son devuelven a los empleados.

Ya llevo unos tres años que me lo descuentan.

Habra forma de exigir que me devuelvan algo,? O habrá alguna solución para dejar de pagar esos impuestos?.

Aclaro que he llenado BIEN el formulario W-8BEN

Espero sus respuestas si a alguien le está pasando lo mismo aunque pienso que a todos nos está pasando. 👋👋👋👋
 
La retención de impuestos que experimentas no es un caso aislado ni un error, sino una obligación fiscal de Meta al ser una empresa estadounidense. Al monetizar contenido, la plataforma está obligada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. a recaudar información fiscal y, en muchos casos, retener un porcentaje de los ingresos generados por usuarios en territorio estadounidense.

Para minimizar este impacto, es fundamental que tengas correctamente completado el formulario W-8BEN en tu configuración de pagos de Facebook. Este documento sirve para declarar que no eres residente fiscal en EE. UU. y, dependiendo de si existe un tratado fiscal vigente entre tu país y Estados Unidos, puede permitirte aplicar a una tasa de retención reducida o exención, en lugar de la tasa estándar (que puede llegar hasta el 30%).

No existe un mecanismo para "exigir" la devolución de lo ya retenido a través de Facebook, ya que esos fondos son remitidos por la plataforma al fisco estadounidense conforme a la ley. Si consideras que las cantidades son significativas, te recomiendo consultar con un asesor fiscal en tu país para entender cómo declarar estos ingresos y si puedes acreditar los impuestos pagados en el extranjero en tu declaración de impuestos local.
 
No hay forma de evitar eso. La única forma de hacerlo sería que el mismo Facebook se pusiera las pilas para pagar con cuenta de tu país o aclarara que ese ingreso no viene de alguien que viva allá, ya que Google AdSense sí lo paga completo.

Claro, ahora está descontando si tu tráfico es de Estados Unidos, lo cual es más razonable. Pero, por ahora, solo veo que pasa en YouTube; en las webs y otras plataformas no te lo cobran.

Entonces, la única forma sería que Facebook adoptara el mismo sistema de pago de esa empresa, que ya tiene eso solucionado.
 
No hay forma de evitar eso. La única forma de hacerlo sería que el mismo Facebook se pusiera las pilas para pagar con cuenta de tu país o aclarara que ese ingreso no viene de alguien que viva allá, ya que Google AdSense sí lo paga completo.

Claro, ahora está descontando si tu tráfico es de Estados Unidos, lo cual es más razonable. Pero, por ahora, solo veo que pasa en YouTube; en las webs y otras plataformas no te lo cobran.

Entonces, la única forma sería que Facebook adoptara el mismo sistema de pago de esa empresa, que ya tiene eso solucionado.
Muy importante. Gracias 🫂
 
Estados Unidos te cobra el 30% solo de las visitas de su país. Para recuperar parte de es impuesto hay dos opciones,1 es sacando un numero itin, 2 abriendo una llc. Pero son cosas un poco complejas y se gasta dinero, solo si ganas buen dinero en USA te recomiendo eso. Por ejemplo si haces menos de 11,000 dólares al año solo te cobra el 10% de 30%, ósea te devuelve 20% de los impuesto pagados.
 
Estados Unidos te cobra el 30% solo de las visitas de su país. Para recuperar parte de es impuesto hay dos opciones,1 es sacando un numero itin, 2 abriendo una llc. Pero son cosas un poco complejas y se gasta dinero, solo si ganas buen dinero en USA te recomiendo eso. Por ejemplo si haces menos de 11,000 dólares al año solo te cobra el 10% de 30%, ósea te devuelve 20% de los impuesto pagados.
Gracias bro. Lo tomaré en cuenta
 
Bro, es un robo. Yo ya ni sé qué hacer. Ojalá puedas resolver, y si no, al menos no estás solo. Abrazo.
 
Formar una LLC y el itin tiene sus responsabilidades, no la abras una llc porque ves un video en YouTube de lo fácil que es fundarla.
Disculpe bro no entendí bien. Me aconseja hacerlo o no?
 
No hay forma de evitar eso. La única forma de hacerlo sería que el mismo Facebook se pusiera las pilas para pagar con cuenta de tu país o aclarara que ese ingreso no viene de alguien que viva allá, ya que Google AdSense sí lo paga completo.

Claro, ahora está descontando si tu tráfico es de Estados Unidos, lo cual es más razonable. Pero, por ahora, solo veo que pasa en YouTube; en las webs y otras plataformas no te lo cobran.


Entonces, la única forma sería que Facebook adoptara el mismo sistema de pago de esa empresa, que ya tiene eso solucionado.
Sí hay forma, la retención es porque el país reportado en el formulario de impuestos como extranjero no tiene acuerdo fiscal con USA. (W8BEN)
En este caso, la forma de evitarlo serían creando una LLC en USA y reportar siempre como fundador extrangero sin operaciones en el estado de fundación.
 
Formar una LLC y el itin tiene sus responsabilidades, no la abras una llc porque ves un video en YouTube de lo fácil que es fundarla.
Es cierto actualmente con esta politica es muy importante seguir los pasos incluso si haces algo mal IRS ira hasta tu puerta de tu casa (explicito)

ITIN number es un numero que puedes realizar taxes pero no puedes ver ningun beneficios porque no tienes ningun status legal en el pais

SSN numero de social cuentas con un estatus pendiente o fijo donde tienes muchos beneficios

Muchas personas tienen LLC en wyaoming porque no pagan impuestos o es lo facil pero al final si ven algo en tu declaracion de impuestos puedes ir hasta preso.

Nosotros somos de Dallas y nuestra empresa esta constituida en Dallas, TX pagamos impuestos en la ciudad cada cierto tiempo y es bueno asesorarse
 
Es cierto actualmente con esta politica es muy importante seguir los pasos incluso si haces algo mal IRS ira hasta tu puerta de tu casa (explicito)

ITIN number es un numero que puedes realizar taxes pero no puedes ver ningun beneficios porque no tienes ningun status legal en el pais

SSN numero de social cuentas con un estatus pendiente o fijo donde tienes muchos beneficios

Muchas personas tienen LLC en wyaoming porque no pagan impuestos o es lo facil pero al final si ven algo en tu declaracion de impuestos puedes ir hasta preso.

Nosotros somos de Dallas y nuestra empresa esta constituida en Dallas, TX pagamos impuestos en la ciudad cada cierto tiempo y es bueno asesorarse
Esto es correcto, no es hacer una LLC por hacer y mucho menos con videos de YouTube, sino más bien ir acompañado de un asesor y un contador. Para que no se pase ninguna de las fechas importantes.

En varios estados, si operas fuera del estado no pagas impuestos estatales, y los federales si también estás fuera de USA, podrías eximirlos, pero cada caso hay que revisarlo con cuidado con el contador de confianza.
 
Bro, es un robo. Yo ya ni sé qué hacer. Ojalá puedas resolver, y si no, al menos no estás solo. Abrazo.
Gracias compañero. Seguiremos esperando a ver si existe alguna salida satisfactoria.
 
Desde España no te quitan esos impuestos, depende de si tu país de origen tiene acuerdos con EEUU o no.
 
Desde España no te quitan esos impuestos, depende de si tu país de origen tiene acuerdos con EEUU o no.
Gracias 🫂 si tienes razón.y de eso se trata de ver si existe una forma de resolverlo para evitar la retención
 
Un ITIN no te va a solucionar nada, tampoco el W8BEN y tampoco una LLC elimina automáticamente la retención.

La situación es esta:

El IRS (la hacienda estadounidense) establece que determinados ingresos de fuente estadounidense percibidos por un extranjero tienen una retención de hasta el 30%, salvo que exista una exención o un convenio que reduzca el tipo.

República Dominicana no tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos. Por tanto, Meta está calificando una parte de tus ingresos de monetización como fuente estadounidense, el W-8BEN puede estar perfectamente cumplimentado y aun así corresponder el 30%.

¿Y por qué quizá a unos creadores les retienen y a otros no?

La fiscalidad depende del producto de monetización y de la naturaleza o fuente del ingreso. Meta tiene diferentes sistemas de monetización: Reels, In-Stream Ads, Stars, Subscriptions, etc.. y exige información fiscal para poder cumplir sus obligaciones de reporting y withholding. Por eso en tu cuenta de Facebook, en algún lugar, no se donde porque no lo conozco, Meta debería poner a tu disposición un documento que se llama 1042-S por cada año que hayas estado cobrando. En ese documento se podría ver que es exactamente lo que Meta te está pagando y qué retención aplica.

Un ITIN no te sirve para eliminar este impuesto, es simplemente un número de identificación fiscal estadounidense para una persona que necesita identificación ante el IRS pero no tiene derecho a SSN. Lo que sí podría permitirte es presentar correctamente un 1040-NR (declaración de ingresos para no residentes) cuando corresponda y reclamar una devolución si Meta hubiera retenido más de lo que legalmente correspondía. pero no creo que sea el caso.

Y sobre tu pregunta de que «a los empleados estadounidenses les devuelven impuestos»: eso es otra cosa. A un trabajador pueden haberle practicado anticipos superiores a su obligación fiscal final y recuperar la diferencia al presentar su declaración, como pasa en todos los países pero eso no significa que el 30% retenido a un extranjero sea reembolsable.

¿por qué una LLC tampoco te serviría?

Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada estadounidense. SI tú creas una LLC como dominicano y la configuras como sociedad transparente fiscal (pass through entity), esa empresa no tributa en Estados Unidos sino que lo hará en República Dominicana pero solo aplica a los ingresos de fuente extranjera. Los ingresos de origen estadounidense tributan igual.

Así que cobrar como LLC no quita la obligación de Meta de retener ese importe. De hecho, Meta contempla expresamente que una single-member LLC cuyo propietario sea una persona física pueda seguir apareciendo dentro de la categoría Individual para sus pagos. Lo único que harías sería trasladar tu obligación de pagar a la LLC, que pagará igualmente.

La única solución para evitar esa retención sería que la sociedad LLC sea una Corporation estadounidense (es decir, configurada para tributar en USA, sin transparencia fiscal). Pero te quitarías una retención del 30% creando un problema peor: impuesto estadounidense federal y estatal + compliance + posible withholding al sacar el dinero, así que es poco probable que la cuenta te salga positiva.

Si fuera tú, antes de crear absolutamente nada, en primer lugar determinaría si Meta está reteniendo correctamente.

Porque el IRS distingue radicalmente entre:

"US-source FDAP → potencialmente 30%" y "foreign-source income de un nonresident alien → generalmente fuera de tributación estadounidense".

Así que yo buscaría en mi cuenta de Meta o les solicitaría a ellos directamente el FORM 1042-S de 2025 y, si lo conserva, también el de 2024, además de una captura de Meta → Payouts → Tax information y un desglose de qué productos monetiza.

Con esos documentos podrás saber cual es tu caso, qué será uno de estos tres:

A. La retención del 30% es correcta → Nada que hacer, mala suerte.
B. Meta está aplicando una retención incorrecta/excesiva → Con ITIN + 1040-NR podrías tener la posibilidad de reclamar refund.
C. Solo parte de tus ingresos debería estar sometida a withholding → quizá haya tanto posibilidad de recuperar cantidades anteriores como de corregir la configuración futura para tener una retención menor.
 
Un ITIN no te va a solucionar nada, tampoco el W8BEN y tampoco una LLC elimina automáticamente la retención.

La situación es esta:

El IRS (la hacienda estadounidense) establece que determinados ingresos de fuente estadounidense percibidos por un extranjero tienen una retención de hasta el 30%, salvo que exista una exención o un convenio que reduzca el tipo.

República Dominicana no tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos. Por tanto, Meta está calificando una parte de tus ingresos de monetización como fuente estadounidense, el W-8BEN puede estar perfectamente cumplimentado y aun así corresponder el 30%.

¿Y por qué quizá a unos creadores les retienen y a otros no?

La fiscalidad depende del producto de monetización y de la naturaleza o fuente del ingreso. Meta tiene diferentes sistemas de monetización: Reels, In-Stream Ads, Stars, Subscriptions, etc.. y exige información fiscal para poder cumplir sus obligaciones de reporting y withholding. Por eso en tu cuenta de Facebook, en algún lugar, no se donde porque no lo conozco, Meta debería poner a tu disposición un documento que se llama 1042-S por cada año que hayas estado cobrando. En ese documento se podría ver que es exactamente lo que Meta te está pagando y qué retención aplica.

Un ITIN no te sirve para eliminar este impuesto, es simplemente un número de identificación fiscal estadounidense para una persona que necesita identificación ante el IRS pero no tiene derecho a SSN. Lo que sí podría permitirte es presentar correctamente un 1040-NR (declaración de ingresos para no residentes) cuando corresponda y reclamar una devolución si Meta hubiera retenido más de lo que legalmente correspondía. pero no creo que sea el caso.

Y sobre tu pregunta de que «a los empleados estadounidenses les devuelven impuestos»: eso es otra cosa. A un trabajador pueden haberle practicado anticipos superiores a su obligación fiscal final y recuperar la diferencia al presentar su declaración, como pasa en todos los países pero eso no significa que el 30% retenido a un extranjero sea reembolsable.

¿por qué una LLC tampoco te serviría?

Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada estadounidense. SI tú creas una LLC como dominicano y la configuras como sociedad transparente fiscal (pass through entity), esa empresa no tributa en Estados Unidos sino que lo hará en República Dominicana pero solo aplica a los ingresos de fuente extranjera. Los ingresos de origen estadounidense tributan igual.

Así que cobrar como LLC no quita la obligación de Meta de retener ese importe. De hecho, Meta contempla expresamente que una single-member LLC cuyo propietario sea una persona física pueda seguir apareciendo dentro de la categoría Individual para sus pagos. Lo único que harías sería trasladar tu obligación de pagar a la LLC, que pagará igualmente.

La única solución para evitar esa retención sería que la sociedad LLC sea una Corporation estadounidense (es decir, configurada para tributar en USA, sin transparencia fiscal). Pero te quitarías una retención del 30% creando un problema peor: impuesto estadounidense federal y estatal + compliance + posible withholding al sacar el dinero, así que es poco probable que la cuenta te salga positiva.

Si fuera tú, antes de crear absolutamente nada, en primer lugar determinaría si Meta está reteniendo correctamente.

Porque el IRS distingue radicalmente entre:

"US-source FDAP → potencialmente 30%" y "foreign-source income de un nonresident alien → generalmente fuera de tributación estadounidense".

Así que yo buscaría en mi cuenta de Meta o les solicitaría a ellos directamente el FORM 1042-S de 2025 y, si lo conserva, también el de 2024, además de una captura de Meta → Payouts → Tax information y un desglose de qué productos monetiza.

Con esos documentos podrás saber cual es tu caso, qué será uno de estos tres:

A. La retención del 30% es correcta → Nada que hacer, mala suerte.
B. Meta está aplicando una retención incorrecta/excesiva → Con ITIN + 1040-NR podrías tener la posibilidad de reclamar refund.
C. Solo parte de tus ingresos debería estar sometida a withholding → quizá haya tanto posibilidad de recuperar cantidades anteriores como de corregir la configuración futura para tener una retención menor.

pero cada caso hay que revisarlo con cuidado con el contador de confianza.

Por eso mismo, cada persona y cada caso hay que revisarlo con pinzas. La opción de C-Corp es la forma legal de usar un W9 para evitar la imposición por no tener tratado fiscal con EEUU. Cierto, te graba el 21% de renta, pero es así, específicamente renta. (Contrato entre C-Corp y Persona Fiscal fuera de USA + Facturas), en este caso habría que elegir muy bien el estado, siempre estar acompañado de un asesor/contador para que lleve los registros, presentaciones, formularios, y fechas correctas tanto federales como estatales. Suena caro, pero no lo es.

No quiero extender mucho por aquí porque se puede mal interpretar, pero hay muchas vias legales (Legal de verdad) sin estar en zona gris de la ley.
 
(Contrato entre C-Corp y Persona Fiscal fuera de USA + Facturas)

Buen apunte. La verdad es que no lo había valorado de esa manera, pero si los ingresos son elevados y se gestiona bien el asunto de las facturas, en ese caso sí que podría haber un beneficio real.
 
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